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增值税报税,增值税软件报税

金税来 2022-01-13 07:57

增值税怎么零报税啊 长期零报税是不是不好?

、增值税和公司盈利没有直接关系,只要你销售了,商品增值了,就要交税。 、零申报,就是当月增值税申报交税为,但其他数据还是需要如实填列, 、长期零申报肯定不妥,试问:有那个老板会长期没销售,还保留公司去承担大量费用?一般最多个月零申报,否则会引起税务局注意。当然若公司确实没有,那也没有关系的,按实际情况反映就行。 如满意,请采纳。


增值税报税流程?

还要发票认证的; 还要营业执照 ;要带过去的 相当是是呀

抄完税,直接到税控系统申报缴税,接着还要记得清卡。

抄完税以后直接在防伪税控系统抄报里直接报税


增值税报税的流程?

是一般纳税人还小规模呀? 一般纳税人如下: 一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作,在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表(2-9表),抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 一般纳税人抄税、报税应当注意的事项: 一般纳税人抄税、报税时应当注意:1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税;否则就有可能造成存根联漏采集;2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功,否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录;3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因,不能随便调整申报表数据进行申报。 一般纳税人: 1.首先作帐,出报表,这个是必须的。 2.如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的IC卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理。填写表格,5张表。写卡,打印,增值税明细表,正数,负数表等. 3.准备中国税务字样的IC卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表。资产负债表,损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好,调整打印纸张,进行打印,一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4.完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税 小规模就没有那么麻烦了,在网上直接申报就可以了,把报表打出来后,送到专管员那里就行了。

月底认证并打出认证通知,月初7号前抄税(并把系统中的明细和汇总的都打印出来),做好账后10号前网上申报打印报表,然后把报表盖章送税务局.

有两种:一、网络申报; 开机--上网(登陆网站)--打开税务局网页--找到纳税申报--输入用户名/密码进入--选择申报税种--填写相关报表--提交申报--完成 二、直接到税务机关填报税款 先填写申报表,交给专管员签章,再交到大厅的窗口输入电脑就可以完成申报了


增值税一般纳税人报税时应携带什么去报税?

如果办理了网上申报的话在网上申报后在网上打印出整套报表还要带上已在税控设备上抄税的卡当月有运输发票抵扣的要带上运输发票抵扣联如果没有办理网上申报就在电子报税系统里打印出一套报表还有生成报税文件带上已在税控设备上抄税的卡三件物品一齐在前台申报(有运输发票抵扣联一样要带上)当月认证通过的增值税专用发票抵扣联只要自己装订好放好备查就行了税局不收


增值税的报税流程?

每月月底号之前将销项计算出来,然后计算出大约要交的税额,算出要抵扣的进项税,拿一般纳税人资格证与认证的发票去税务局认证发票,如果是公司有网上认证系统的话,那或号之前认证即可。 月初第一次开具发票要在发票系统里抄税,方能开具发票。 号之前要把增值税及地税报送完毕,然后拿卡到税务局抄税,如果有网上抄税再系统里再网上抄税即可。 每个季度末如、、、月底计提所得税,次月、、、月初报所得税。

进入税务系统以后,先进行报税处理,点击抄税处理,然后进行抄报税,报完税就可以认证进项发票了。一般申报时间为月初号到号。

这个要分为 一般纳税人和小规模纳税人 两种企业进行申报 ,接下来又分为网上申报 卡申报 手工申报 三种申报方式 ,一般纳税人又分为有开票卡 和没有开票卡 申报两种情况,具体问题 具体分析 ,等你找到 工作了 根据你企业的情况 ,你再问我吧。


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