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增值税普通发票开错当月未作废怎么办

2021-11-25 21:41

超梦

超梦

增值税发票开错了当月没作废,次月申报期内据实申报。如果没有给受票方、在开票系统冲红即可,如果受票方已经认证、就需要对方在税控系统提交红字发票信息,收到信息即可开具红字发票。

增值税法规是在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应依条例缴纳增值税。【摘要】

增值税发票开错了当月没作废怎么处理【提问】

您好,我是百度合作律师,已经收到您的问题了【回答】

增值税发票开错了当月没作废,次月申报期内据实申报。如果没有给受票方、在开票系统冲红即可,如果受票方已经认证、就需要对方在税控系统提交红字发票信息,收到信息即可开具红字发票。

增值税法规是在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应依条例缴纳增值税。【回答】

感谢您的提问,祝您生活愉快!【回答】

2021-11-18 23:51

四季花开

四季花开

1、如题所述,如该增值税普票尚未提交给客户的,那么,在发票各联次均齐全的前提下,于次月开具负数发票冲减则可;

2、开错当月未予及时注销,那么,仍应在当月计缴相应税费,在次月开具负数发票后才予冲减;

3、一般来说,开具负数普票依法自行开具则可,但如开具负数发票时,开票系统已设限而无法开具的,应及时向主管税务机关请示。

2021-11-18 23:51

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