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小规模增值税怎么申报时,填制哪些申报表

2021-10-19 17:14

摘要 
针对部份网友提出的小规模增值税怎么申报时,填制哪些申报表的问题,我们精选了一些热心网友关于小规模增值税怎么申报时,填制哪些申报表相关优质问答,希望能为您解答小规模增值税怎么申报时,填制哪些申报表的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本小规模增值税怎么申报时,填制哪些申报表专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

增值税纳税申报表怎么填制

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陈哲妈妈 这个说说台麻烦,网上搜一下吧,一大推的

川~ 按适用税率征税货物及劳务销售额”下面有几列其中项 其中:应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 按照你们实际销售情况选填,"适用税率征税货物及劳务销售额"为几项之和.一般企业没有留抵,出口企业会有,至于免\抵\退办法出口货物销售额的免抵退货物应退税额是适用于免\抵\退政策的出口企业填报的几项,你们若无出口业务,这几项就用不到了.

增值税纳税申报时要准备什么资料,和填哪些表格、

宁波季宇 现在都是网上报税吧,打开报税系统进行发票采集,然后填写要求填的报表就可以了。

平安是福 资产负债表 利润表 增值税附表一、二、三 及补充表一 二

A9

1、增值税一般纳税人申报表(主表、附表一、附表二、固定资产抵扣明细表),税务总局网站有下载。

2、财务报表(资产负责表和损益表)

3、其他主管税务机关要求的表格或资料

网上申报时,说是增值税纳税申报表附列资料四没填写,申报表附列资料四怎么填写?

曲进 新的申报软件附表四是情况表”,一般在填录入数据,系统自动生成;如不发生相关事项的,一般均填列为零即可。如未发生抵减事项的,则只需填列零,不需填写其他数据。进项税大于销项税时,本期存在留抵税额,留待下期抵扣,本期无需缴纳增值税。《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)填写说明本表第行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写,反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。本表第行由营业税改征增值税纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的总机构填写,反映其分支机构预征缴纳税款抵减总机构应纳增值税税额的情况。其他纳税人不填写本表。扩展资料:、本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税类企业使用浅绿色申报表,类企业使用米黄色申报表。增值税一般纳税人按简易办法依照征收率缴纳增值税的货物,也使用本表。、本表“经济类型”栏,按制造业、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写。、本表“本期销项税额”中的有关栏次,接下列要求填写:特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列,除特区内工业企业以外的其它企业,不得填报“地产地销”栏,所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。烟、酒、矿物油地产地销减半征收的,将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”,分别按其适用税率计算销售税额。“货物或应税劳务名称”,按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。对一些生产、经营品种较多的企业,如果一张申报表货物名称填写不下的,可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表,对汇总填报申报表的,必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。“应税销售额”的填写口径,为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用,也应填入“应税销售额“中。“税率”按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写,一般纳税人按简易办法征税的货物,该栏按的征收率填写。按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。参考资料来源:百度百科增值税纳税申报表

杨晶 、新的申报软件附表四是“税额抵减情况表”,一般在填列资料时录入数据,系统自动生成;、如不发生相关事项的,一般均填列为零即可。

A-王浩然 主表行有数字对吧。

怎么填小规模增值税申报表

七月 填 表 说 明 一、本申报表适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)填报。纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的,也使用本表。 二、具体项目填写说明: (一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。 (三)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。 (四)本表第项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口

卡澜护肤造型覃晴 当季度不含税销售额不超过万时,应填写申报表哪几个栏次差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过万、超过万并且存在差额扣除项目等情况。

我心飞翔 当季度不含税销售额不超过9万时,应填写申报表哪几个栏次2.差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了3个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过9万、超过9万并且存在差额扣除项目等情况。

一般纳税人进行增值税申报时要填哪些纳税申报资料

赵云

一般纳税人需要填写的申报资料主要包括

1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》(以下简称主表);

2、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)(以下简称附表一);

3、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)(以下简称附表二);

4、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(应税服务扣除项目明细)(以下简称附表三);

5、《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)(以下简称附表四);

6、《固定资产进项税额抵扣情况表》;

7、《增值税纳税申报表附列资料(五)》(代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单)(以下简称附表五);

8、《增值税纳税申报表附列资料(六)》(应税服务扣除项目清单)(以下简称附表六);

9、财务报表

网上纳税申报时增值税纳税申报表找不到!!!!!!!!!

在系统中添加 缺省报表。

胡申 是不是所属期错了

打税局电话啊。

增值税纳税申报表填制错误,已经申报怎么办

潘爱玲 作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解。 扩展资料 增值税是以商品(含应税

颜小喵的陈小吱 您好,一般如您填写有错误的话,是会被申报系统拦截的,您看一下每张表后面的标记,是申报成功还是填写错误,如果是填写错误的话说明您的表还未提交,改正重新保存一下即可。 若申报已成功,则打印两份申报成功的报表,以及两份正确填写的报表去税务局重新申报即可。 未名明德

行天下 可以有多种处理方式,个人的建议如下:第种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;第种情况:如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明

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