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小规模增值税怎么填写申报

2021-10-19 17:14

摘要 
针对部份网友提出的小规模增值税怎么填写申报的问题,我们精选了一些热心网友关于小规模增值税怎么填写申报相关优质问答,希望能为您解答小规模增值税怎么填写申报的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本小规模增值税怎么填写申报专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

小规模纳税人增值税申报表零申报如何填写?

晓时.Rocky 报表 都准备好后,不用填划一下即可,反正申报

雨后彩虹 在纸质申请表上各栏填或划一条斜线。 在网上,点击零申报键,提交就可以了

小红 是要填表还是网上申报的表格,填表的话按一楼的就行,网上申报按二楼的点击申报就可以啦,不过,目前在税务大检查,如果连续空申报要主动到税局去说明情况。

小规模纳税人增值税申报表怎么填写

比利时杨坤 当季度不含税销售额不超过万时,应填写申报表哪几个栏次差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过万、超过万并且存在差额扣除项目等情况。

.晓荭. 小规模纳税人增值税纳税申报表填表说明: 一、本申报表适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)填报。纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的,也使用本表。 二、具体项目填写说明: (一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。 (三)本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。 (四)本表第项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免

好心情 根据申报表的栏依次填写: 1、应征增值税货物或劳务不含税销售额 4000/1.03=3883.50 10、本期应纳税额--系统自己计算116.50 11、本期应纳税额减征额 1689 12、应纳税额合计 -系统自己计算-1572.5 系统自动转入下月免抵。 不知道帮了你没有,试试看。

增值税季度纳税申报明细表(增值税小规模纳税人适用)怎么填写?

随遇而安 这个错误就是你在填写申报表的时候没有把销售收入、税金填写正确,再仔细看看,应该不会有太大的问题。

章鱼 一个季度三个月,分别把这三个月的销售额(不含税的)填在对应月份的第行上就可以了就这么简单。如果你们还提供劳务,比如加工,修理,那么这个收入也要换成不含税的收入一并写进去。 具体操作,先看你们家有没有国税局代开的发票,要是有的话,就把那个不含税的数加起来,填上就行了;还有一种自己开具的发票,计算方法一样,也是把不含税的收入加起来,就是你要的销售收入了。希望能帮到你。

無憂 请先检查一下,是不是有请税局代开过发票,代开票的税额也是要填在这个表上的。 如果没有代开过发票,就可能是你表格中的数据格式有异常了,导致金额审核不能通过,那就把表格中能填写的地方,都重新填写一下,应该就可以了。

零申报怎么填写增值税纳税申报表适用小规模纳税人

棉棉 小规模纳税申报表,零申报直接在项目(一)(四)全部填写就可以了。 如下图:

h.鲤 按季度申报销售按申报就可以

清儿

开头的税款所属期,填月初至月末日期,如填3月份报表,2008年3月1日至2008年3月31日 。

计税依据项目栏的应征增值税货物及劳动不含税销售栏次1。

不含税销售栏本月数填本月不含税销售额 ,本年累计填1月份至本月的累计销售额

增值税申报表零申报怎么填写

A9 1、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第2栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”;2、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”3、如果当期没有其他抵扣项目,那么第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”就是第1栏数据。

残雪落花印 一般纳税人,在报税时,附表一,第一栏是已开具的专票。第二栏。已开具的普票,第三栏,未开票。 你的意思是,之前没开具发票时,你在未开票栏已经申报纳税,现在又开局发票了,那么你要,同时在开局专票一栏写上专票开票数,然后在未开票一栏写上你原先没开票时确认的那个收入,不过这个数要用负数填列,这样你才不会重复纳税啊。 对于第二个问题,我想应该可以的

小规模纳税人增值税申报表怎么填写?

冉颜红 当季度不含税销售额不超过万时,应填写申报表哪几个栏次差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过万、超过万并且存在差额扣除项目等情况。

随风、 一、计税依据 (一)应征增值税货物及劳务不含税销售额: 其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额:二、税款计算 本期应纳税额 应纳税额合计 本期应补(退)税额

王璇 要先看开的是专用发票还是普通发票。一般小规模企业只开普通发票 其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额:(如果是普通发票选后面一个) 其他与楼上一样

小规模纳税人怎么填写增值税纳税申报表

阳光总在风雨后 当季度不含税销售额不超过万时,应填写申报表哪几个栏次差额扣除项目的金额填写在那个表格?本次课程具体介绍了个小规模纳税人的申报案例,包括季度不含税销售额不超过万、超过万并且存在差额扣除项目等情况。

白马王爷 增值税申报流程 、登录当地税务系统; 、进入国税局网站首页,右侧有“办税服务厅登录”; 、进入办税服务厅,选择“国税纳税人登录”; 、输入纳税人识别号及密码进行登录。登录成功后,进行纳税申报。 注:纳税人识别号是税务登记证上最长的那一串数字,纳税人的密码默认为位纳税人编码。首次登录以后可以进行修改。

奋斗小青年 增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条及第二十三条的规定:纳税人不论有无销售额,均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表,并于次月一日起十五日内,向当地税务机关申报。纳税人识别号 增值税纳税类型:小规模纳税人所属行业:例:其他日用品批发电脑编码:纳税人名称(公章): 上海有限公司 填表日期: 年月日税款所属期: 年月日 至 年月 日 金额单位: 元(列至角分)一、计税依据项目税目、征收率栏次本期数本年累计(一)应征增值税货物及劳务不

网上申报增值税纳税申报怎么填写

不要问我 如果是网上申报这个不要填,它自动生成 手工 第十二栏为上个月纳税申报表的基末留底税额 栏为不允许抵扣的进项税转出金额 栏你要计算,当进项大于销项时为销项,小于时为进项 栏是你本月实际交的上个月增值税

Mr.Halson 、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”;、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第栏和第栏合计为第栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”、如果当期没有其他抵扣项目,那么第栏“当期申报抵扣进项税额合计”就是第栏数据。

尘埃 、本月认证发票份数、金额、税额填入增值税申报表附表(二)的第栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”;、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的第栏“前期认证相符且本期申报抵扣”;第栏和第栏合计为第栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”、如果当期没有其他抵扣项目,那么第栏“当期申报抵扣进项税额合计”就是第栏数据。

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