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增值税发票怎么抵扣流程

2021-10-19 17:21

摘要 
针对部份网友提出的增值税发票怎么抵扣流程的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税发票怎么抵扣流程相关优质问答,希望能为您解答增值税发票怎么抵扣流程的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税发票怎么抵扣流程专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

增值税发票抵扣发票怎么计算?

火炭上的一滴糖 什么是增值税专用发票,增值税专票抵扣最常见的几种疑惑

陈恩宇 先认证、再申报抵扣,这样操作了才叫抵扣。 增值税一般纳税人,按销售计算销售税额,按进项计算进项税额,差额才需要交税。 销项税额很好计算,你的含税销售额,包含不含税销售额和税额,不管是你否开具增值税专用发票,都需要计算的。 而进项税额,既有一些限制,主要是三点: 、是一般纳税人(小规模纳税人不允许抵扣,也就不存在进项税额); 、采购进项对应的货物或劳务,是用于应税项目的; 、取得抵扣凭证(即增值税专用发票或其他允许抵扣发票的抵扣联,没有抵扣联是不能抵扣的)。 当取得抵扣凭证并符合抵扣条件时,需要先认证,所谓认证,就是将进项发票与税局服务器比对,相符时就认证通过(允许抵扣),然后在次月

Wall-E 万销售的成本是多少,就抵扣进项多少。例如:销售额万,成本是万,能抵扣的进项是* 税负是实际缴纳的税金纳税销售额销售额* ,用销项税额进项税额 应缴的增值税是 税负是()

增值税抵扣是什么流程

cultman 增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税抵扣:应交的税费销项税进项税。

晨晨

根据你的意思,贵单位应该开具建安发票给总包。因为你们是属于总分包关系,都是属于建安行业,在营改增实施之前,都是开具建安发票的。如果要求开具增值税发票,只有贵公司作为材料供应商才应出具增值税发票,贵单位作为建筑装修公司,明显没有开具增值税发票的资格,除非想税务局申请资格。

操作意见:根据税法和贵单位签订的施工合同分析,跟总包进行沟通,向总包开具建安发票。建安发票给总包也是可以抵扣的。

不清楚,请追问。

希望对你有用,望采纳!

电子税务局增值税抵扣流程

富哥

电子税务局增值税申报,先填附表一开具发票有销项税额,再填附表二有勾选认证的进项税额,回到附表主表就自动计算增值税了。如果销项税大于进项税,交税,否则不用交增值税。

增值税发票抵扣流程

王磊℡¹⁵¹³⁵⁴³⁶⁷⁷⁰ 首先说明,增值税现在没有手写的,都是打印的。 防伪税控之简要流程 开局增值税发票 (一):系统设置 初始化禁做,第一次安装时使用。 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。 商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。 (二):发票管理 发票领用:购买(带卡)――读入开票系统(买错发票需退回卡发票号)。注意:购买时需持报表和卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未

bbs 、只有取得增值税专用发票,可以抵扣。所谓抵扣的大致意思就是:你从上游花块钱买一件商品,取得增值税专用发票,然后以元的价格卖出去,你应该纳的增值税就是:。 、能否抵扣,取决于你的纳税身份。增值税纳税人分两种 : 一种是年销售收入工业达到万,商业达到万,可以认定为一般纳税人。才有抵扣的说法。 另一种是销售收入在万(商业)和万(工业)以下,为小规模纳税人。一般纳税人领取的是增值税专用发票,小规模纳税人领取的是增值税普通发票。 、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生

丹妮子 你是销方,那就是你要交的税,你开出的发票那税是给对方抵扣的,如果你有收到别人开出的发票,那那张发票的税额才是你可以抵扣的。

进口增值税抵扣流程

h.鲤 取得的增值税发票,是月末之前送去税务局抵扣,而取得的进口增值税票,则是要次月初通过专用软件做抵扣,其实只是送去的时间不同,但是都算是月份的增值税进项税,所以你这个月的进项税是万。

李传锋 第一,账上做万的进项税 第二,通过自己的税控机进行认证抵扣万 第三,次月日之前把进口的万增值税拿去税务那里做抵扣,因为进口税是专门的认证机的。 也就是说,当月做万进项,自己认证万,次月税务给认证万。

肉小萌 另有一个软件,是通用税务数据采集软件,你在该软件当中输入进口增值税信息,然后点击申报后形成一个申报文件,在国税网上申报系统中有四小票上传,将申报文件上传就可以了。

增值税发票抵扣发票怎么计算

李锡国 你这个月的总成本回来多少就抵扣多少,只是纳税率一定要大于点,不然会被纳入税务黑名单的 你可以这样计算: * 故当月抵扣发票额库

Ευαίσθητο άτομο 要确定税负率后,才能算得出要多少抵扣。例如,%税负,你万票,销项万,只要开万进来,进项万,

萱_XUAN 什么是增值税专用发票,增值税专票抵扣最常见的几种疑惑

增值税的抵扣流程

生死相依 收到发票天内到税务局去验证验证合格后入帐按进项税额减去当月份公司开出的销项税额如进项税额大于销项额就可以留到下月继续抵扣相反就要交相应的税金 例 取得了一份进项发票金额为元不含税金额是进项税金是 上月有元的未抵扣税本月开出了的销项税税金月底申报时 本月还有的未抵扣税不用交税 如本月开出了的销项税 本月要交税元 月初申报后填好缴税单盖好印章去银行交税

濤濤 简单的说,自己单位开的增值税发票注明的为销项税,从外购进原材料等所收的增值税发票上注明的是进项税,每月用前者减后者,如为正数是应交的增值税,负数本月不交还可抵扣下月的应交增值税。

Super 什么意思

增值税发票怎么抵扣

za 如果是抵扣的规则 那么是 销项税额进项税额 如果是抵扣的流程 参考的答案吧……

马邦正 增值税一般纳税人才能抵扣。 先到税务局认证,然后申报抵扣

歌声嘹亮 可抵扣的增值税发票,仅限于增值税专用发票(农产品收购凭证、海关缴款书),使用单位也必须增值税一般纳税人,发票所载的货物必须是用于生产经营,如用于职工福利,在建工程则不能抵扣,且必须是在规定的时间内(开出后180天内),到税务局认证通过后的纳税期内申请抵扣

增值税如何认证抵扣流程

Xhan一 把进项发票上的税额相加得出来的就是你的抵扣金额在把金额填制在"增值税专用发票抵扣联认证结果通知书"上就可以拿去抵扣了啊

軒軒公主 提醒一下楼上的,自年月日开具的增值税发票,其认证期限已经由天变更延长为天了。目前只是由于税务部门网上认证或报税系统未及时升级的原因,很多税务软件还延用天的标准。

我还是我 一般纳税人应在“应交税金”科目下增设应交增值税(进项税额) 一般纳税人取得己认证专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书、废旧物资普通发票以及货物运输发票迸项税额。应借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”专栏,贷记相关科目。 增值税专用发票抵税的操作流程 (1)在取得增值税进项专用发票后,应在90天内认证,认证后的进项发票方可抵扣,现在都是网上认证的,你进入国税局网站,下栽一个网上认证的软件,你所在的国税局会给你一密钥安装,再通过扫描仪将发票扫描传上去发送到国税局,片刻就可以得到认证的回复。 (2)只有通过认证的发票进项税方可以抵扣。另外,非增值税专用发票的抵扣如:运输发票(7%抵扣),海关进口增值税发票的抵扣不能直接在网上认证,但需要采集数据,采集数据的方法也是在国税局网站下栽一个税务数据采集通用软件,将数据输入用e79fa5e98193e4b893e5b19e31333262363736U盘拷贝,在报税时带到国税局去抵扣。 (3)报税流程,现在一般都是在网上申报。但需要把报税资料送到税务局: ① 一般(1~10日)每月初为抄税期,抄税很简单,现在都是税控机开票,将金税卡插到与税控机连接的电脑上,打开开票软件点击抄税就可以了。 ② 将进项税和销售发票清单打印出来:进项是从认证已经通过时打印,销售发票清单是从税控机中打印。 ③ 根据打印清单填写各种报表,同时要有申报月份的会计报表。

增值税发票抵扣额怎么算?

周建英 关于增值税发票抵扣,这是一般纳税人的业务范围,如果不是一般纳税人,不涉及增值专用发票抵扣的问题。现在假设甲方是一般纳税人。甲方已经将采购完的货物进行了销售,并开具了发票,现在必须要取得供货方即丙的增值税专用发票,否则,不能进行抵扣,当月要按给乙方开具的增值税专用发票上的税额向国税局进行交增值税。现行法律规定,一般纳税人的每月要交纳的增值税是销项税额减去进项税额(假定甲方没有进项税额转出)的差额,销项税额就是甲给乙开具的发票上的税额,进项税额是丙给甲开具的发票上的税额。现在如果丙不给甲开具发票,则现在进项税额为零,要将销项税额全部交税。举例说明:甲花元从丙方采购货物,其中税额为元(这是进项税额),将这批货物以元卖给乙,其中税额为元(这是销项税额),假设当月只有这笔业务,则当月的应交增值税是,如果丙不给开发票,则当月的应交增值税是,甲多交税元。 采购时甲方付款给丙方,应该向丙索取增值税专用发票,只有这样,甲才能进行增值税抵扣,才能不会给企业增加损失。 如果是小规模纳税人,采购时也要取得发票,否则只有出库没有入库,期末库存是负数,会计可以暂时估价入账,但不能永远估价下去。

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