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增值税会计分录怎么编

2021-10-19 17:23

摘要 
针对部份网友提出的增值税会计分录怎么编的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税会计分录怎么编相关优质问答,希望能为您解答增值税会计分录怎么编的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税会计分录怎么编专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

建筑业预缴增值税怎么写会计分录

曾小妹 借:应交税金—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款

缴纳增值税的会计分录怎么写

开心就好 增值税计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费未交增值税 下月缴纳时: 借:应交税费未交增值税 贷:银行存款 如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转: 借:应交税费未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

小规模补缴的增值税怎么会计分录?

五阿哥 小规模补缴的增值税的会计分录: 借:应交税费应交增值税 贷:银行存款或库存现金

梦雪初星

交税:

借:应交税费--应交增值税(增值税检查调整)

营业外支出(滞纳金、罚款)

贷:银行存款

结转

借:相关科目(根据补税原因而定)

贷:应交税费--应交增值税(增值税检查调整)

免征增值税会计分录怎么写?

落魄先生

纳税人对免征的增值税做会计分录的时候,应该直接减免的增值税计入营业外收入,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”,贷记“营业外收入”。减免税款属于企业非日常活动所形成的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入,计入营业外收入更合适。

摩宇宏天 纳税人对免征的增值税做会计分录的时候,应该直接减免的增值税计入营业外收入,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”,贷记“营业外收入”。减免税款属于企业非日常活动所形成的、与所有者投入资本无关的经济利益的流入,计入营业外收入更合适。

。。。 会计照样处理 借:库存现金、银行款存 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 计提教育附加、地方教育附加、城建税、印花税、水利基金 借:营业税金及附加 贷:应交税费(各类税费的明细) 免征增值税、教育附加、地方教育附加、城建税 借:应交税费(增值税、教育附加、地方教育附加、城建税) 贷:营业外收入

增值税会计分录

(未来) 借:预付账款——×单位 贷:银行存款 收到原材料 应交税金—应交增值税(进项税) 贷:预付账款——×单位 银行存款注:如果你单位合并使用“应付账款”和“预付账款”的话,可以按单位选用的科目替代“预付账款”科目

CHINA PING AN周圣勋 银行存款 借:原材料 应交税金—应交增值税应付帐款— 银行存款 也可以用预付帐款科目。

勿忘初心-陌路& 发生收入时: 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额 2、购进固定资产/物料时 借:固定资产/原材料 应交税费--应交增值税--进项税额 贷:银行存款/应付账款 3、转出未交增值税 借:应交税费--应交增值税--销项税额 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 应交税费--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 4、计提增值税 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳税费时: 4、借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款

计提增值税的会计分录怎么写?

小龙女 、计费应交增值税(转出未交增值税)交纳时:借:应交税费未交增值税贷:银行存款、如果上月的已缴税金,上月交纳时:借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款、月末结转:借:应交税费未交增值税贷:应交税费—应交增值税(已交税金)

安好*^_^* 增值税是价外税,不需要计提。实现收入时借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金应交增值税销项税额缴纳时借:应交税金应交增值税一已交税金 贷:银行存款

潘爱玲 增值税是价外税,只有收入才能缴纳增值税,是,不论你是小规模人还是一般纳税人!不明白你说的跨度大是怎样理解,是有正解还是表达的不准确呢,这个真不会理解,我觉得楼回答的已经很到位啦,还能怎样解释呢……?

建筑业预缴增值税会计分录怎么写

CHINA PING AN周圣勋 借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款

借:应交税金—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款

增值税的会计分录怎么写?

笑看人生 < ''>

菲菲的老豆 这是看似简单,实则出错率很高的问题!我在查账过程中经常遇到许多这样的企业。下面我详细介绍一下这个会计科目的使用。一,一般纳税人的应交增值税科目。一般纳税人应交增值税科目下有个借方专栏 分别是:进项税额、销项税额抵减、已交税金、转出未交增值税、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额。进项税额━很好理解,在此不做介绍了。销项税额抵减━记录因扣减销售额而减少的销项税额。如:房地产企业在计算增值税时,按收入计算出销项税时:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费━应交增值税(销项税额)。同时计算出应扣减的土地价款:借:应交税费━应交增值税(销项税额抵减)贷:主营业务成本已交税金━记录纳税人当月已经缴纳的税额。借:应交税费━应交增值税(已交税金)贷:银行存款注意是缴纳的当月税金,如果本月缴纳上月未交税金则记为:借:应交税费━未交增值税贷:银行存款转出未交增值税━本栏目记录当月应交未交而转出的增值税额:借:应交税费━应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费━未交增值税减免税款━记录企业按规定准予减免的增值税,如达不到起征点的减免税款:借:应交税费━应交增值税(减免税款)贷:营业外收入出口抵减内销产品应纳税款━实行"免抵退"的出口企业按规定计算出的"免抵税额":借:应收出口退税款借:应交税费━应交增值税(出口抵减内销产品应纳税款)贷:应交税费━应交增值税(出口退税)贷方主要包括销项税额、出口退税、进项税转出、转出多交增值税共个专栏。销项税额━很简单,不再多说出口退税━与出口抵减内销产品相对应,记录按规定计算的出口退税款。借:应收出口退税款借:应交税费━应交增值税(出口抵减内销产品应纳税款)贷:应交税费━应交增值税(出口退税)进项税转出━主要记录不得抵扣的进行税转出额。转出多交增值税━记录当月多交的增值税。借:应交税费━未交增值税贷:应交税费━应交增值税(转出多交增值税)二、小规模纳税人比较简单,只设置:应交税费━应交增值税科目,除个别行业需设置"转让金融商品应交增值税,代扣代缴增值税"外,无其它科目,再在此不一一介绍了。以上就是增值税的全部栏目,希望我的回答能帮到你!

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