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附加税减免能减多少钱

2021-10-19 17:26

摘要 
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相关税务筹划问答

增值税减免后,附加税怎么做账务处理?

美好&年华 借:应交税费 贷:营业外收入补贴收入 应交增值税(减免税款) 账务处理 、企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税,借记“银行存款”科目,贷记“补贴收入”科目。 、对于直接减免的增值税,借记“应交税金——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“补贴收入”科目。 、未设置“补贴收入”会计科目的企业,应增设“补贴收入”科目。 、企业应在“应交增值税明细表”“已交税金”项目下,增设“减免税款”项目,反映企业按规定减免的增值税款,应根据“应交税金——应交增值税”科目的记录填列。

蔷薇 借:应交税费 贷:营业外收入补贴收入 应交增值税(减免税款) 账务处理 、企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税,借记“银行存款”科目,贷记“补贴收入”科目。 、对于直接减免的增值税,借记“应交税金——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“补贴收入”科目。 、未设置“补贴收入”会计科目的企业,应增设“补贴收入”科目。 、企业应在“应交增值税明细表”“已交税金”项目下,增设“减免税款”项目,反映企业按规定减免的增值税款,应根据“应交税金——应交增值税”科目的记录填列。

增值税减免后,附加税怎么做账务处理

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白鹤的白;; 增值税减免后,如仍有应缴增值税款,那么就以减免后的应缴增值税为基数计算附加税费。 如减免后不再缴纳增值税,那么就不计提附加税费。

指间流沙 增值税减免后,附加税也要减免,同样转入营业外收入就可以了。

增值税直接减免,附加税用报吗?

南方有雨 增值税直接减免,增值税的附加税费:城建税和教育费附加、地方教育费附加不用申报。 但是堤围防护费和印花税是独立的税费,不属于附加税费,要另外单独计算申报的。这两者都是以营业额为计税基础计算的,不是以增值税额为计税基础计算的。

不变的承诺 城建及教育费附加\地方教育附加等是根据增值税实际纳税额计算的当增值税纳税额为零时这些附加税也是为零但堤围费和印花税是根据营业额和订单合同来计算的需要申报纳税 任何正常经营的企业无论有税无税都必须进行申报当申报金额为零时就是所谓的零申报

ξ婞褔vīp 虽然是减免,但也是需要零申报的。

一般纳税人减免增值税附加税减免吗

陈大壮 你好 月不超万季度万 是免水利基金 和教育费附加和地方教育费附加的

关于一般纳税人享受附加税减免的

张鹏 月销售额未超过万可以享受地方教育费附加和教育费附加减免,相接减税,不用备案。

地税的附加税减免

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减免的附加税等于是政府给你的补助收入,而营业外收入的贷方表示增加。计提的时候是借营业税金及附加贷应交税费应交教育费附加,确认减免的时候是借应交税费应交教育费附加贷营业外收入,正常缴纳的时候贷方是银行存款。其实在利润表中,教育费附加在费用类科目营业税金及附加中增加了,又同时在收入类科目营业外收入中增加了,两个数字相抵对于利润表来说没有影响,因此可以省略计提和冲减的这一步骤,但是为了反映这一过程也可进行会计处理。

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按含税额10万计算,税率是不是17%?如果是的话,就容易了!销售额是100000/1.17=85470.09;销售税额是85470.09x0.17=14529.91;应交(增值税)额=销项税额-进项税额=14529.91-9000=5529.91;地税包括1.城建税(按增值税5%)2.教育费附加(按增值税3%)3.地方教育费附加(按增值税1%)

城建税=

276.50

教育费附加=165.90

地方教育费附加=55.30

附加税减免条件是什么?

姚博远妈妈 附加税是地方设置好统筹和政府令时收税款用于公共设备专用款

陈雁落鱼 附加税的减免条件要根据国家的制定而这个标准来进行如果说他有这个条件的话就可以简便如果说没有的话就不能减免

日月星辰

1.免征:自2016年2月1日起,按月纳税的月销售额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。(财税[2016]12号)

2.减半征收:自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。(财税〔2019〕13号)

减免的增值税还需要计提附加税吗

冯伟 不用了,附加税是按照实际征收的增值税来收的

A爱柯利(帮清货) 增值税附加税月末根据当月应交增值税计提 月底算出来了应交增值税的税额,然后计提做一张凭证,不用附件 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金城建税 贷:其他应交款教育费附加 次月收到银行代扣的税单时做 ,附件是银行拿回来的税单。 借:应交税金城建税 借:其他应交款教育费附加 贷:银行存款 中华一郎说的新会计制度叫“应交税费”了,看你企业的具体情况了。

追梦 不用了,附加税是按照实际征收的增值税来收的

关于减免增值税的附加税账务处理问题

hap 不需要这么复杂,计提的时候少计提就可以了,交的和计提的相同,如果计提了没交: 借:税金及附加 -0.36 贷:应交税费 - 应交城建税- 0.21 - 应交教育费附加- 0.09 - 应交地方教育费附加- 0.06 凭证负数冲红。

指间流沙 由于城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加等附加税费是,以纳税人实际缴纳的增值税、营业税、消费税税额为计税依据,分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳的,在会计处理上,有两种意见。 一、第一种、附加税是根据实际缴纳的增值税计提,免税的情况实际缴纳的增值税为0,所以附加税不必计提。 所以,在实现销售后,做: 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 暂时不计提附加税,等缴纳增值税时再计提。增值税减免,附加税种就不用计提了。 二、第二种:计算增值税时同时计提,免税时作为营业外收入。 (一)在实现销售后,做: 1、计算增值税: 借:应收账款(银行存款、现金) 贷:主营业务收

不需要这么复杂,计提的时候少计提就可以了,交的和计提的相同,如果计提了没交: 借:税金及附加 -0.36 贷:应交税费 - 应交城建税- 0.21 - 应交教育费附加- 0.09 - 应交地方教育费附加- 0.06 凭证负数冲红。

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