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开50万销项没进项要交多少税

2021-11-01 07:33

摘要 
针对部份网友提出的开50万销项没进项要交多少税的问题,我们精选了一些热心网友关于开50万销项没进项要交多少税相关优质问答,希望能为您解答开50万销项没进项要交多少税的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本开50万销项没进项要交多少税专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

进项税大于销项税怎么办?

巩泽玉 进项大于销项不用交增值税及附加费多于的留到下月抵扣申报的时候不是申报零你正常的申报将附表填好后主表自动生成即可

赠花留香 不用账务处理 进项大于销项税 是留底税 以后各期可以继续抵扣 也可以 借;应交税费应交增值税(销项税额) 应交税费—未交增值税 贷:应交税费应交增值税(进项税额) 应交税费—未交增值税出现借方余额 以后抵扣

自由行走的云 进项税大于销项税,就不用缴纳增值税,多的部分可以留抵下月。 此时有两种方法: 第一种 就是把所有的进项全都认证了,进项大于销项的部分税局会自动的将多出的进项做为留抵税处理。 第二种 就是看当月你想交多少税,然后,你就认证进项税额,留一部分下个月再认证,不过留的时候要看清楚了,抵扣可是有时间限制的,可不要等下个月抵的时候,进项票已经过期了。(年月日之前开出的进项票最长认证时间是天,年月日以后开出的进项票最长认证时间是天)

知道销项要交1.5的税怎么算进项

黄清协 进项税额是指当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税税额。在计算时,销项税额扣减进项税额后的数字,才是应缴纳的增值税。因此进项税额的大小直接关系到纳税额的多少。 一般在财务报表计算过程中采用以下的公式进行计算 进项税额(外购原料、燃料、动力)*税率(税率) 进项税额是已经支付的钱,在编制会计账户的时候记在借方。 关于销项税 销售货物或有应税项的税金时应交的税金 即销项税金。销项税额是一般纳税人在销售货物时,向购货方收取的货物增值税税额。一般纳税人在销售货物时要收两部分钱,一部分是不含税价款,一部分是销项税额。

会计分录结转进项销项税?

悄悄 你好, 不知道你是哪来的这个分录 我在结转税金时是这样做的: (按题中的销项税额,进项税额,应该是留抵了) 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 转出未交增值税余额在借方,表示有留抵税额, 转出未交增值税如果是贷方余额,是应纳增值税额,要再转入”应交税费——未交增值税“科目。

喵ポニョ 你好, 不知道你是哪来的这个分录~~ 我在结转税金时是这样做的: (按题中的销项税额87,946.09,进项税额89,662.71,应该是留抵了) 借:应交税费——应交增值税——销项税额 87,946.09 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1716.62 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 89,662.71 转出未交增值税余额在借方,表示有留抵税额, 转出未交增值税如果是贷方余额,是应纳增值税额,要再转入”应交税费——未交增值税“科目。

跨與不跨,在於一步

1、结转销项税额

借:应交税金-应交增值税-销项税

贷:应交税金-应交增值税-未交增值税

2、结转进项税额

借:应交税金-应交增值税-未交增值税

贷:应交税金-应交增值税-进项税

因为进项税、销项税、未交增值税都是“应交税金-应交增值税”的次级科目,根据公司账簿格式选择或电算化系统科目配置规则,是否进行科目结转,什么时间进行结转,现实操作中也不一样。比如,应用SAP的企业,往往是在年末,对全年的进项税、销项税进行一次结转,目的是把这两个科目余额清零!

销项税抵扣进项税

L 全部抵扣,抵扣不完的税额,留到下月抵扣。 按你的例子:(假设上月无留抵)本月销售元,销售税金是*。本月进项税额是进项税额大于销项税额,本期留抵

销项发票100万,没有进项应交多少税

秋凉春暖 有了进项发票,可以算出进项税*元,那么销项的话,要看你准备交多少税了,如果交元,那么就拿元,开票多少,就拿元。这样加起来就是你要开票的金额了哈(元),当然如果你觉得有小数点不安逸,就自己把应纳税额调整一下就行了哈。

喜相聚 当月多次销售合计销项发票万,没有进项税,那就是万*万。

时光荏苒 要看什么行业及企业规模而定,比如一般纳税人生产企业,增值税率17%,开100万元发票,交税14.53万元,如果是小规模生产企业,交税2.91万元。 批发零售业同生产企业。 如果是服务行业,增值税率6%,一般纳税人交税5.66万元,小规模纳税人交税同生产流通企业。 值税税率一般与增值税扣除税率同时使用才能按增值税“扣税法”计税。现行增值税实行产品比例税率,分为8%,12%、14%、16%、18%、20%、21%、23%、26%、30%、43%、45%12个档次。 扩展资料 增值税税率分为以下: 1.纳税义务人 从事增值税应税行为的一切单位、个人以及虽不从事增值税应税行为但有代扣增值税义务的扣缴义务人都是增值税的纳税义务人。 2.小规模纳税人 年销售额达不到前述标准的为小规模纳税人,此外个人、非企业性单位以及不经常发生增值税应税行为的企业也被认定为小规模纳税人。小规模纳税人在达到标准后经申请被批准后可以成为一般纳税人。 3.一般纳税人 年增值税应税销售额达到标准的可以成为一般纳税人,此外对于生产型纳税人如果会计核算健全的,这一标准可以放宽至30万元人民币,但对非生产型商贸企业无论其会计核算健全是否健全均要达到标准才能认定为一般纳税人。 发票的作用有以下: 1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一。 2.发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具。 3.发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据。 4.发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。 参考资料来源:百度百科--增值税税率 参考资料来源:百度百科--发票

为什么增值税进项税要抵扣销项税?

若有战,必召回 在商品的生产和销售环节,进项税就是以前生产和销售环节已经交过的税,如果下一环节再交,就会重复交税了。 就跟现在物流公司一样,如果一家公司不能把货直接送到目的地,再交给别家送,别家继续传送,这样所有经手的物流公司都要运费全额交纳营业税。 而进项税就相当于前一家物流公司已经交的税,后边的物流公司只要对自己得到的收入交税,就没有重复交税的问题了。 现在物流行业也在争取国家政策,解决这个问题。 销项税在生产和流通各个环节的可以抵扣,卖给最终消费者后就不能抵扣了。就由最终消费者负担在以前各个环节交纳的全部税款。

陈雁落鱼 进项税就是在购买商品时企业付出的税款,然后进过再生产,再销售就产生了销售项税。销售项税是企业要向国家交纳的税负。但因企业销售的产品中购入的原材料中已向国家交纳了税款。如再按生产的产品我销售金额交税就是重复了。增值税只是在产品增值的部分产生的税负。所以企业要交的税只能是用销项税减去进项税的差额才是要交的税。这样说不知明白吗。

随风、 因为增值税是对增值额,征收的税。而进项税是前一个环节的增值额缴纳的,因此再征税就重复了。 所以减去前一个环节交纳的税金,就是本环节的增值税了。

销项税大于进项税怎么办

张珍 销项税大于进项税很正常啊,不然税务局靠什么吃饭。 你现在就一个办法,就是多买入原材料,取得进项税发票,这样就可以用来抵扣销项税了。只有这一个办法。要么就是偷逃税款了,最好不要这样做。

想法多抵进项

啊威 再开点进项呗!

增值税销项60万进项10万需要交多少税

阿狸

销项税60万,进项税10万,没有其他情况的情况下需要交50万增值税

开6万的销项税,进项税开多少呢?一般纳税人

李sir 要看你交多少税了,想交一万的话,就取万的进项

屁屁的不挽留 如果的税赋,进项税开元。

A-莫茜 至少不能低于万,想要不交税的话。因为应纳税额销项进项

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