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增值税怎么计算才能让少交税

2021-11-01 08:32

摘要 
针对部份网友提出的增值税怎么计算才能让少交税的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税怎么计算才能让少交税相关优质问答,希望能为您解答增值税怎么计算才能让少交税的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税怎么计算才能让少交税专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

增值税降低1%少多少钱

Jennifer 会有一定的增值税与附加税减少,举个例子,如下图

走在凉风中

这完全看你们公司的规模和利润

营业税怎么计算?营业额是指的什么?增值税怎么计算?营业税改增值税交的税少了吗?

蓝天 这属于营改增业务 本次营改增为货物运输业和部分现代服务业 在此以货物运输为例: 假如某公司运输一批货物,取得运费万元 那么在营改增前,这个万元为营业额,直接等于你运输取得的运费金额 货物运输的营业税税率为,所以营业税为千元 货物运输业营改增后,增值税的原理与营业税不同,假设仍是万元的合同运费,因增值税是价外税,假设这家企业是一般纳税人,那么增值税认为,你取得的万元,不全部是你的运费,其中有代税务局向你的客房收取的的增值税款,也就是说,这万元中,有元是你的运费,有*的增值税额,两者合计才是万元的收款 所以,改增值税后你取得的万款项,只有元,另有元(*)是你代税务局收取的增值税 做为一般纳税人,你运输时发生的油料采购,汽车修理以及购置的新车,都属于可抵扣项目(即你支付的油费中,有一部分是你的供应商代税务局向你取得的增值税,税务局视同你已经缴纳,允许从你取得运费时代税务局收取的增值税中抵减),所以当你取得专用发票时,可以做进项扣扣 假设这万元运费对应的业务你发生了元油费总支出,那么这里面可有元增值税可以抵扣(*),则你最终缴纳的增值税额为元(同营改增之前),这里还没有计算你的修理 费和新车购置的抵扣 也就是说,当你的油费占你的总收入的时,你绝对会少交增值税 如果你的油费(还有其他可抵扣的修理费等)很少时,那么你的抵扣就少,但说明你的利润高,也就是增值部分高,那么多交税就很正常了。 如果你是小规模纳税人,小规模纳税人的征收率是,与以前的营业税率是一样的,但因增值税计算收入时是以收款除以税率或征收率 也就是说,你是小规模纳税人的话,取得的万收入,营改增前你交元营业税 营改增后,你只需交*元(小规模没有抵扣) 从这个数字来看,虽然金额不大,但却是绝对的减轻了税款。

Nick 印 同问。。。

增值税怎么计算

观想念佛 增值税的计算公式为:应纳税额销项税额进项税额增值税计算公式:含税销售额(税率)不含税销售额不含税销售额×税率应缴税额上面说增值税是实行的“价外税”,什么是价外税?也就是价外征税,就是由消费者负担的。比如:你公司向公司购进甲货物件,金额为元,但你公司实际上要付给对方的货款并不是元,而是*(假设增值税率为)元。为什么只购进的货物价值才元,另外还要支付个元呢?因为这时,你公司作为消费者就要另外负担元的增值税,这就是增值税的价外征收。这元增值税对你公司来说就是“进项税”。公司多收了这元的增值税款并不归公司所有,公司要把元增值税上交给国家。所以公司只是代收代缴而已,并不负担这笔税款。再比如:你公司把购进的件货物加工成乙产品件,出售给公司,取得销售额元,你公司要向公司收取的乙产品货款也不只是元,而是*元,因为公司这时作为消费者也应该向你公司另外支付元的增值税款,这就是你公司的“销项税”。你公司收了这元增值税额也并不归你公司所有,你公司也要上交给国家的,所以,元的增值税款也不是你公司负担的,你公司也只是代收代缴而已。如果你公司是一般纳税人,进项税就可以在销项税中抵扣。沿用上例,你公司购进货物的支付的进项增值税款是元,销售乙产品收取的销项增值税是元。由于你公司是一般纳税人,进项增值税可以在销项增值税中抵扣,所以,你公司(在出售了乙产品获得公司的货款后)上交给国家增值税款就不是向公司收取的元,而是:元(那元已在你公司购买甲货物时加入货款中,由公司代收代缴过了),所以这元是公司在向你公司购乙产品时付给你公司的,通过你公司交给国家。公司买了你公司的乙产品,再卖给公司,公司再卖给公司……,这些过程都是要收取增值税的,直到卖给最终的消费,也就把增值税转嫁到了最终消费者身上了,所以增值税也是流转税。如果你是一名会计,从会计分录中也看得出来:你公司向公司购进件货物时,分录:借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——公司 分录中并没有把收取的元做为公司的费用,而是做为“应交税金”,因为你公司是一般纳税人,进项税额可以抵扣。你公司向公司销售件甲产品时,分录:借:应收账款——公司 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)分录中并没有把向公司收取的元增值税款做为公司的业务收入,而是挂“应交税金”,因为这并不归你公司所有,而是应交给国家的税收。销项税额 进项税额 元就是要交给国家的税收。

正大光明 增值税的  公式为:应纳税额销项税额进项税额   增值税计算公式:含税销售额(税率)不含税销售额   不含税销售额×税率应缴税额

增值税怎么计算?

天天 、小规模纳税人:当期应纳增值税当期不含税销售收入总额×(增值税征收率)。、一般纳税人:应纳增值税销项税额进项税税额进项税额转出上期留抵税额,销项税额不含税销售收入×。、计税依据都是不含税销售收入,否则需换算为不含税销售收入。、不含税销售收入含税销售收入÷

旧巷微风 一、一般纳税人: 计算公式为:应纳税额当期销项税额当期进项税额 销项税额销售额×税率 销售额含税销售额÷(税率) 二、小规模纳税人: 应纳税额销售额×征收率 销售额含税销售额÷(征收率)。

永远的0 缴纳增值税的企业一般分两类,一类是小规模企业,一类是一般纳税人. 1小规模企业的应纳增值税=收入*增值税税率 如收入100,税率3%,应纳增值税=100*3%=3元 2一般纳税人企业的应纳增值税=销项税额-进项税税额+进项税额转出-上期留抵税额 一般纳税人企业的税率通常为17% 如购货成本100,对应进项税额17,销售此批货物收入200,对应销项税额34,暂不考虑特殊情况,则应纳增值税=销项税额-进项税税额=34-17=17元

请问增值税应该怎么交税???

℡Cheng 首先,你的增值税纳税资格是什么资格? 我在线等你补充 一般纳税人就有进项税抵扣资格, 取得元的发票的时候: 有进项税额*元 销售出去元,不管是普票还是专票都是的税率 所以销项税额*元 所以当月应纳增值税额销项进项元。

增值税怎么计算

人生如梦 谈起增值税的计算,通常分三种情况: 增值税小规模纳税人(连续不超过个月的经营期内,销售额未达到增值税一般纳税人标准的纳税人),当期应纳税增值税当期不含税销售收入总额 × (增值税征收率); 增值税一般纳税人(在连续不超过个月的经营期内,工业企业销售额达到万元以上,商业企业销售额达到万元以上,以及其他经申请认定为增值税一般纳税人的企业),当期应纳税增值税的计算分三步: 计算进项税额。就是购进货物时,取得的增值税专用发票载明的税额。进项税额不含税销售收入 × (购进货物适用的税率,也可能是或、、) 计算销项税额。就是销售货物时,开具的增值税专用发票载明的税额。销项税额不含税销售收入 × (销售货物适用的税率,也可能是或、、) 计算应纳税额。应纳税额销项税额 进项税额 进口货物增值税。增值税额进口货物的关税完税价格 × (销售货物适用的税率,也可能是) 需要说明的是,增值税的计税依据都是不含税销售收入,如果是含税销售收入,在计算时要先换算为不含税销售收入,计算公式为:不含税销售收入含税销售收入 ÷ ,这里的也是相应货物的适用税率,也可能是或、、,需根据不同商品确定。

大豆(杨少川) 增值税分一般纳税人,和小规模纳税人的增值税,一般纳税人的增值税税率是小规模纳税人的增值税税率是。然后增值税又细分为进项税跟销项税,购进原材料时征收进项税,增值税税额即原材料的买价乘以增值税税率,销售货物时征收销项税,增值税税额为货物的卖价乘以增值税税率

陈雁落鱼 你公司是小规模还是 一般纳税人 还有是不是出口退税的 小规模是不含税直接*税率 一般纳税人销项税进项税

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