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增值税怎么才能抵扣

2021-11-01 08:40

摘要 
针对部份网友提出的增值税怎么才能抵扣的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税怎么才能抵扣相关优质问答,希望能为您解答增值税怎么才能抵扣的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税怎么才能抵扣专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

有什么章的过路费才能抵扣增值税

微微一笑很倾城

增值税发票抵扣的是税,不能抵扣出现金。

你采购一样东西,卖方会给你开增值税票,那个抵扣出的税额就是进项税额,是跟销项税额抵消的。销项税额就是别人跟你买东西,你开给别人的发票上的税额,是你要交的税。

有了多少进项税,你就可以少交多少税。每个月销项税额-进项税额的差额,就是你要交的税。

增值税怎么抵扣?

背包旅行 人工成本不能作为增值税的进项进行抵扣,增值税抵扣必须是购买、进口货物或者是接受增值税应税劳务并取得增值税专用发票或海关的增值税缴款书才能抵扣,人工成本无法取得相关票据且不符合增值税抵扣的原则,只能在计算企业应纳税所得额时可以抵减,即计算企业所得税时可以税前扣除。

刘云峰 人工成本等工资,属于成本,不可抵扣。

爱你无悔 购买商品(包括部分固定资产),进行加工修理修配劳务才会有增值税进项税额。

增值税专用发票丢失怎么办,怎么才能认证抵扣?

李壮 一、根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第号)第二条第二款规定,删去《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第号公布,国家税务总局令第号、第号修改)第三十一条中的“并登报声明作废”。 因此,发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,不再需要登报声明作废。

心软有错吗? 二、根据《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》(国家税务总局公告年第号)规定:“三、简化丢失专用发票的处理流程 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联认证,专用发票发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。”

增值税发票怎么抵扣

za 如果是抵扣的规则 那么是 销项税额进项税额 如果是抵扣的流程 参考的答案吧……

马邦正 增值税一般纳税人才能抵扣。 先到税务局认证,然后申报抵扣

歌声嘹亮 可抵扣的增值税发票,仅限于增值税专用发票(农产品收购凭证、海关缴款书),使用单位也必须增值税一般纳税人,发票所载的货物必须是用于生产经营,如用于职工福利,在建工程则不能抵扣,且必须是在规定的时间内(开出后180天内),到税务局认证通过后的纳税期内申请抵扣

增值税普通发票怎么才能查询真伪呢?

花千骨 增值税普通发票,要到国税局网站查询,例如,南京发票,就要登陆南京国税局网站查询,上海发票,就要登陆上海国税局网站。

冯伟 你把发票联,放在紫光灯下[验钞机也可以]照射,可以看见中国税务字样,,还有个灯笼的形状,假的就没有的。

增值税怎么抵扣

齊朮赱ิ舝 我们平常所说的价钱一般都是含税的,举一个最简单的例子:(税率为) 您进了一批货物,总价款为元,这其中金额为元,税额为元(称为进项税额),这在增值税专用发票上都是明确写明的。 然后您将这批货物卖了出去,总价款为元,这其中金额为元,税额为元(称为销项税额)。 就这一项业务而言:您要交的增值税为元。 您赚了多少钱呢? 含税算:=元 不含税算:=元 结果是一样的。 实际操作中有好多详细的规定,比较复杂。 简单一点说:您某个月应交的增值税额就是 总销项税额-总进项税额

IRVING 先理清相关概念: 【销项税】:当月销售总金额乘以相关税率后的增值税额。【进项税】:当月采购入库总金额乘以相关税率后的增值税额。【关系】:销项税额实质是销售方帮购货方代缴的税额,即这部分税额已经含在销售款里了。而反之,进项税额就是购货方应负担的税额,是和价款一起付给供应商的。企业需要在账务里设置应交税费——应交增值税(销项税额)和应交税费——应交增值税(进项税额)明细科目进行核算,而本月应交增值税额就是销项税额减去认证的可抵扣进项税额的差额。 关于抵扣: 【怎么抵扣】:当月月底前在国税网上上传相应的增值税专用发票或者海关专用缴款书进行进项认证,认证通过的发票即可作为次月销项的抵扣。到次月申报时,

A 静欧尼 店家给你开具的是增值税普通发票吧,不可能给你开具专用发票,你不能够到税务局去办理退税之类的事项,现在的增值税普通发票上面都开有增值税税额,表明你本次购物已经纳了税,可以凭据此票到税务局查询发票的真伪,还可进行扫描

增值税可以抵扣?怎么抵扣?

棉棉 增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税抵扣:应交的税费销项税进项税。

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