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增值税和进项抵扣什么意思

2021-11-01 08:40

摘要 
针对部份网友提出的增值税和进项抵扣什么意思的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税和进项抵扣什么意思相关优质问答,希望能为您解答增值税和进项抵扣什么意思的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税和进项抵扣什么意思专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~

相关税务筹划问答

关于增值税进项抵扣问题

Single 免征增值税项目不能抵扣进项

Haqie

增值税发票的抵扣期限为180天,你这个月是可以抵扣的,而且是抵扣认证当月的增值税。并不是抵扣对应的发票。增值税进项只能抵扣增值税的销项,不能抵扣增值税的普通发票或其他发票的税。

睡衣宝宝

增值税进项税的抵扣不是对应销售发票,一个月认证了进项税就可以抵扣,即使销售发票(销项税)比进项小也可以的,只是多出来的部分税务局的系统自动留到下个月抵扣的。不要管进和销之间是不是有什么对应关系,只要是用于应税项目的大体上都可以抵扣。

进项税抵扣

细帝 帐都不应记(查出来还应补交个人所得税)

不能抵扣,除非你是卖家具的。跟本不是一回事,查出来就狠罚

遗落的时光 如果是元以下 走低值易耗品 如果是大额 走固定资产比较好 。 税票可以抵扣 大面额的话 每个月待摊就可以了

增值税进项票抵扣

fen 对的。 你月申报的时候,进项填万,销项填万,然后月不用缴税,并且剩下的万在月申报表时,体现为上期留抵万,如果你月没有进项,有万销项,则月就只需要交万就可以了,因为你上期有万的留抵额。

卡澜护肤造型覃晴 是你当月认证的,你当月必须申报抵扣。 即,你这万进项要当月全部抵扣。 你形成的留抵万,可以留抵以后。

鱼儿水中游 “纳税人认证相符的增值税专用发票应在认证次月纳税申报期抵扣”的意思是说认证次月征期申报时,要全部申报计入当期的进项税额,当月销项小于进项的,没有抵扣的进项税,转入下个月继续抵扣,不是必须抵扣完。

进项税抵扣什么意思?

fen

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税抵扣:应交的税费=销项税-进项税。

增值税专用发票进项和抵扣是什么意思?

夜光杯 近日,《财政部 税增值 海关总署公告年第号,以下简称“号公告”)发布,细化增值税改革具体政策措施。其中,最暖心的亮点之一就是允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计抵减应纳税额,即加计抵减政策。但是,你知道其中的十个细节吗下面就让我们一起学习一下吧。一要注意政策执行期间是年月日至年月日二要注意确认条件生产、生活性服务纳税人是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(简称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过的纳税人三要区分不同设立时间年月日前设立的纳税人 自年月至年月期间的销售额(经营期不满个月的 按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的 自年月日起适用加计抵减政策 年月日后设立的纳税人 自设立之日起个月的销售额符合上述规定条件的 自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策 四是确认的连续性 确定适用加计抵减政策后当年内不再调整,以后年度是否适用根据上年度销售额计算确定五是准确计算加计抵减的基数按照当期可抵扣进项税额的计提当期加计抵减额不得从销项税额中抵扣的进项税额部分不能作为计提的基数已计提加计抵减额的进项税额按规定作进项税额转出的应在进项税额转出当期相应调减加计抵减额六要区分三种情况抵减抵减前的应纳税额等于零的抵减前的应纳税额大于零且大于当期可抵减加计抵减额的抵减前的应纳税额大于零且小于或等于当期可抵减加计抵减额的七要记住一个例外出口货物劳务、发生跨境应税行为不适用加计抵减政策兼营出口货物劳务、发生跨境应税行为且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额需要按政策规定予以剔除八是单独核算加计抵减纳税人应单独核算加计抵减额的计提、抵减、调减、结余等变动情况九是首次需填表声明在年度首次确认适用加计抵减政策时需提交《适用加计抵减政策的声明》同时兼营四项服务的应按照四项服务中收入占比最高的业务在表中勾选确定所属行业十是有始有终加计抵减政策到期后纳税人不再计提加计抵减额结余的加计抵减额停止抵减

Wall-E 什么是增值税专用发票

晚风 增普通增值发票票局印制的一张票据,意思是增值税一般纳税人专用的发票,并非发票本身实现增值。增值税专用发票有三个金额栏,分别是金额、税额和价税合计,税额就是该发票的进项税额,即进项,进项税额在发票认证相符之后可以用于抵扣企业商品销售时的销项税额,即抵扣。销项税额与进项税额相抵后的差额即为应交增值税,该部分增值税就是商品从进货价到加价销售增值产生的,故称增值税。

增值税“抵扣进项”什么意思?

人生如梦 增值税“抵扣进项”的意思就是将购进货物时所付的增值税,用于抵缴销售时计提的销项税额。

宁静致远 就是增值税不是只交一次么你在购买时已经交过了但是你在销售商品时,又交了一次所以要扣除你在购买时交的交了的。

za

增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。增值税抵扣:应交的税费=销项税-进项税。

增值税烟叶进项抵扣问题

掌上空间 准予抵扣的进项税*元 而农产品的成本则是元 借:原材料等 应交税费——增值税(进项税) 贷:银行存款

背包旅行 对烟叶税纳税人按规定缴纳的烟叶税,准予并以烟叶产品的买价计算增值税的进项税额,并在计算缴纳增值税时予以抵扣。即购进烟叶准予抵扣的增值税进项税额,按照烟叶收购金额和烟叶税及法定扣除率计算。烟叶收购金额包括纳税人支付给烟叶销售者的烟叶收购价款和价外补贴,价外补贴统一暂按烟叶收购价款的%计算,即烟叶收购金额烟叶收购价款×(%)。

猎手.²⁰¹⁸ 不用那么麻烦 农民那收够就是抵扣

增值税进项抵扣多了怎么办

C陈C 陈

《营业税改征增值税试点实施办法》

第二十一条 一般计税方法的应纳税额,是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:

应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。

增值税进项税如何抵扣

小静 你的问题应首先看业务的真实性,若进烟销酒都是真实业务是可以抵扣的,否则不能抵扣。

谢大乖 计算销项税的基数是,因为这均符合增值税纳税义务发生时间,可以抵扣的进项税的发票,但前提是这的发票均在本月得到认证通过,因此最终缴税数为(-)×%=。(增值税发票抵扣管理办法提及从增值税发票开票日起日内认证并在认证的当月抵扣。) 增值税暂行条例及其实施细则规定,销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间,按销售结算方式的不同,具体为: 、 采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售额或取得索取销售额的凭据,并将提货单交给买方的当天; 、 采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; 、 采取赊销和分期收款方式销售货

lavender 当然可以用啊进项税抵扣不用一一对应的是看你进税的总额与销项的总额

增值税进项税抵扣

晴天 你问抵扣的什么问题?

翡翠鉴定师 能把问题具体说明么?

许小娟 一、可以抵扣进项税额 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定:纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。 下列进项税额准予从销项税额中抵扣: (一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。 (二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。 (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式: 进项税额=买价×扣除率 (四)购进或者销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的,按照运输费

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